南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度单位预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2022-03-24 14:02 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关安全生产、建筑市场、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。

(二)受市住房和城乡建设局委托,负责市区房屋建筑工程和轨道交通工程建设阶段安全生产监督管理的具体工作。

(三)组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。

(四)受市住房和城乡建设局委托,受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉,参与市区监管项目的安全事故调查处理工作。

(五)负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。

(六)做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作。

(七)协助做好监管项目合法劳动用工投诉举报的协调工作。

(八)指导各县(市)区安监站的业务工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、综合业务科、房建监督一科、房建监督二科、轨道监督科5个科室。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

深入贯彻习近平总书记关于根治欠薪和安全生产工作重要指示批示精神,提高政治站位,坚持人民至上、生命至上,切实增强责任感、使命感、紧迫感,准确把握当前根治欠薪和安全生产工作面临的形势和问题,采取切实有效措施,把根治欠薪工作抓紧、抓实、抓好,全力维护广大农民工的合法权益,把安全生产政治责任扛在肩上、放在心中、抓在手里,切实防范和化解重大安全风险。

(一)进一步强化大局意识,压实安全生产主体责任

(二)进一步完善长效机制,推动安全制度创新

(三)进一步健全监管体系,推进隐患排查治理能力建设

(四)进一步应用科技创新,有力推进精准执法

(五)进一步做好根治欠薪工作,规范建筑市场秩序。

第二部分 2022年度南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)单位预算表

详情见PDF文件

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度收入、支出预算总计1,690.78万元,与上年相比收、支预算总计各减少33.82万元,减少1.96%。

其中:

(一)收入预算总计1,690.78万元。包括:

1.本年收入合计1,690.78万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,690.78万元,与上年相比减少33.82万元,减少1.96%。主要原因是项目经费调整。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1,690.78万元。包括:

1.本年支出合计1,690.78万元。

(1)城乡社区支出(类)支出1,207.38万元,主要用于建设工程安全监管支出。与上年相比减少32.98万元,减少2.66%。主要原因是项目经费调整。

(2)住房保障支出(类)支出483.4万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少0.84万元,减少0.17%。主要原因是人员变动。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年收入预算合计1,690.78万元,包括本年收入1,690.78万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,690.78万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

1.png

三、支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年支出预算合计1,690.78万元,其中:

基本支出1,355.48万元,占80.17%;

项目支出335.3万元,占19.83%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

2.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度财政拨款收、支总预算1,690.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少33.82万元,减少1.96%。主要原因是项目经费调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年财政拨款预算支出1,690.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少33.82万元,减少1.96%。主要原因是项目经费调整。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出1,207.38万元,与上年相比减少32.98万元,减少2.66%。主要原因是项目经费调整。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出186.45万元,与上年相比减少2.72万元,减少1.44%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出296.95万元,与上年相比增加1.88万元,增长0.64%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度财政拨款基本支出预算1,355.48万元,其中:

(一)人员经费1,223.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费132.16万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,690.78万元,与上年相比减少33.82万元,减少1.96%。主要原因是项目经费调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,355.48万元,其中:

(一)人员经费1,223.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费132.16万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出19.3万元,占“三公”经费的95.07%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的4.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出19.3万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出19.3万元,比上年预算减少0.7万元,主要原因是预算定额调整。

3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算数相同。

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算增加1万元,主要原因是加大监管力度。

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元,比上年预算减少1万元,主要原因是压减职能经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额247.3万元,其中:拟采购货物支出11.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出236万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,690.78万元;本单位共10个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计335.3万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2022年度单位预算公开.pdf

一、2022年南通市建设安全生产监督站部门整体绩效目标公开

二、2022年南通市建设安全生产监督站项目预算绩效目标公开