南通市建设工程施工图审查中心2019年度部门决算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2020-08-31 16:39 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能:

1、依据国家的法律、法规、标准与规范,开展建设工程施工图设计文件技术审查。对建设工程施工图的结构安全和强制性标准、规范执行情况进行审查,消除项目设计存在的质量安全隐患,确保勘察及设计质量。

2.对勘察设计企业、注册执业人员不良记录、违法、违规行为统计报告;对施工图勘察、设计、审查质量检查。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括主任室、总工程师室、图纸受理、审图办公室、办公财务室及档案整理室 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市建设工程施工图审查中心2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 南通市建设工程施工图审查中心本级。

三、2019年度主要工作完成情况

1、扎实工作,高质量完成施工图审查任务

施工图审查完成房屋建筑工程项目701项,审查建筑总面积1345.48万㎡;完成市政、燃气类项目483项,审查投资概算1074986.61万元;完成消防专项审查56项。房屋建筑和市政工程审查覆盖率达100%。

施工图审查过程中,查出违反国家强制性条文、标准367条次,消除了项目设计中存在的工程质量、安全隐患,较好地保证了我市的勘察设计质量。

2、多措并举,施工图审查服务提质增效

(1)、提前介入,实行容缺受理。在项目前期手续不全、基本具备施工图技术审查条件情况下,推进建设单位信用承诺,进行容缺接审、预审审查施工图设计工作,助推项目审批进程。

(2)、技术咨询,专家集中会审。对政府关系民生、大型建设、重点工程等,施工图审查采取专业咨询、现场服务、集中会审多种形式,提高服务效率,满足项目建设需求。

(3)、优化升级,数字审图应用。中心对具备条件的施工图审查项目100%应用电子审图技术,全年完成的图审项目中数字审图应用率为95.3%,“不见面、网上审”成为审查主流方式,项目审查降低纸质图纸成本的同时,解决了耗时费力、流程复杂现象,方便了群众。

第二部分 南通市建设工程施工图审查中心2019年度部门决算表

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第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年度收入、支出总计3425.08万元,与上年相比收、支总计各减少375.99万元,减少 18%。其中:

(一)收入总计1712.54万元。包括:

1.财政拨款收入1712.54万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少375.99万元,减少18%。主要原因是减少业务用房装修费用。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计1712.54万元。包括:

1.城乡社区支出1586.88万元,主要用于基本支出536.91万元,项目支出1175.63万元。。与上年相比减少462.48万元,减少22%。主要原因是减少业务用房装修费用。

2.住房保障支出125.66万元,主要用于基本支出125.66万元。与上年相比增加 86.49万元。主要原因是住房公积金改革,公积金与提租补贴增加。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余 0 万元

二、收入决算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心本年收入合计1712.54万元,其中:财政拨款收入1712.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心本年支出合计1712.54万元,其中:基本支出536.91万元,占31.35%;项目支出1175.63万元,占68.65%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年度财政拨款收、支总决算1712.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少375.99万元,减少18%。主要原因是减少业务用房装修费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设工程施工图审查中心2019年财政拨款支出1712.54万元,占本年支出合计的100%。南通市建设工程施工图审查中心2019年度财政拨款支出年初预算为1321.15万元,支出决算为1712.54万元,完成年初预算的129.62%。主要原因:住房公积金改革,公积金与提租补贴增加和业务用房办证费用。

(一)城乡社区支出(类)

1.其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 1279.94万元,支出决算为 1237.78 万元,完成年初预算的96.70%。预算数大于决算数的主要原因是一名在编人员退休,节约三公经费。

2.其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元,支出决算为349.10万元,决算数大于预算数的主要原因:追加业务用房办证费用。

(二)住房保障支出(类)

1.住房公积金、提租补贴 (项)。年初预算为41.21万元,支出决算为125.66万元,完成年初预算的304.93 %。决算数大于预算数是住房公积金改革,公积金与提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年度财政拨款基本支出536.91万元,其中:

(一)人员经费489.06万元。主要包括:基本工资85.71万元、津贴补贴138.71万元、社会保障缴费62.75万元、绩效工资98.29万元、其他工资福利支出84.42万元、住房公积金19.18万元。

(二)公用经费47.85万元。主要包括:办公费11.89万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、差旅费9.3万元、维修(护)费1.08万元、会议费0.36万元、培训费2.68万元、公务接待费0万元、工会经费5.53万元、福利费7.65万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他商品和服务支出5.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设工程施工图审查中心2019年一般公共预算财政拨款支出1712.54万元,与上年相比减少375.99万元,减少18%。主要原因是减少业务用房装修费用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出536.91万元,其中:

(一)人员经费489.06万元。主要包括:基本工资85.71万元、津贴补贴138.71万元、社会保障缴费62.75万元、绩效工资98.29万元、其他工资福利支出84.42万元、住房公积金19.18万元。

(二)公用经费47.85万元。主要包括:办公费11.89万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、差旅费9.3万元、维修(护)费1.08万元、会议费0.36万元、培训费2.68万元、公务接待费0万元、工会经费5.53万元、福利费7.65万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他商品和服务支出5.02万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.04万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.04万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出4.04万元,完成预算的72%,比上年决算减少2.59万元,主要原因为节约开支;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于服务审图业务需求。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有2量辆。

3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.14万元,主要原因为领导按党政机关要求厉行节约,反对浪费;决算数小于预算数的主要原因领导按党政机关要求厉行节约,反对浪费,做到能不接待就不接待。

南通市建设工程施工图审查中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.36万元,完成预算的36%,比上年决算增加0.36万元,主要原因为参加消防设计审查会议;决算数小于预算数的主要原因控制会议支出。2019年度全年召开会议1个,参加会议人次2人。主要为召开消防设计审查会议。

南通市建设工程施工图审查中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.68万元,完成预算的87.58%,比上年决算增加1.07万元,主要原因国家建设部、省级部门设计规范、标准不断更新,技术培训因此增多;决算数小于预算数的主要原因主要接受建设部,省厅安排的培训活动,需要按上级部门指导计划进行。2019年度全年组织培训9个,组织培训人次14人。主要为专业规范培训,技术继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共__0_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计____0__万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金_0___万元;本部门单位共_0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南通市建设工程施工图审查中心2019年度部门决算公开.pdf