南通市建设工程施工图审查中心2021年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2021-02-07 10:41 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、依据国家的法律、法规、标准与规范,开展建设工程施工图设计文件技术审查。对建设工程施工图的结构安全和强制性标准、规范执行情况进行审查,消除项目设计存在的质量安全隐患,确保勘察及设计质量。

2.对勘察设计企业、注册执业人员不良记录、违法、违规行为统计报告;对施工图勘察、设计、审查质量检查。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科和审图业务科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市建设工程施工图审查中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、进一步深化审图改革,提升服务效能。

2、进一步落实主体责任,创新工作机制。

(1)施工图豁免审查机制。对于施工图审查范围规模不大、风险较低、易于整改的项目,实行项目单位“自审承诺制”,免于施工图审查;

(2)施工图承诺后审机制。建设单位委托勘察、设计单位将全套施工图以及建设单位承诺书上传“南通市工程建设项目审批管理系统”,即可作为办理施工许可证、施工质量安全监督等手续所需施工图;

(3)建立信用体系管理机制。

3、进一步强化作风建设,树立中心形象。

第二部分 南通市建设工程施工图审查中心2021年度部门预算表

详情见附件

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年度收入、支出预算总计1312.87万元,与上年相比收、支预算总计各减少180.6万元,减少12.09%。其中:

(一)收入预算总计1312.87万元。包括:

1.本年收入合计1312.87万元。

(1)一般公共预算拨款收入1312.87万元,与上年相比减少180.6万元,减少12.09%。主要原因是减少项目支出。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1312.87万元。包括:

1.本年支出合计1312.87万元。

(1)城乡社区(类)支出1182.43万元,主要用于减少项目支出。与上年相比减少197.77万元,减少14.33%。主要原因是减少项目支出。

(2)住房保障(类)支出130.44万元,主要用于工资基数增加。与上年相比增加17.17万元,增长15.16%。主要原因是工资基数增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年收入预算合计1312.87万元,包括本年收入1312.87万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1312.87万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

QQ截图20210207104212.png

三、支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年支出预算合计1312.87万元,其中:

基本支出475.12万元,占36.19%;

项目支出837.75万元,占63.81%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

QQ截图20210207104509.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年度财政拨款收、支总预算1312.87万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少180.6万元,减少12.09%。主要原因是减少项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年财政拨款预算支出1312.87万元,占本年支出合计的100%,与上年相比减少180.6万元,减少12.09%。主要原因是减少项目支出。

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出1182.43万元,与上年相比减少197.77万元,减少14.33%。主要原因是减少项目支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出45.98万元,与上年相比增加10.11万元,增长28.19%。主要原因是工资基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出84.46万元,与上年相比增加7.06万元,增长9.12%。主要原因是工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年度财政拨款基本支出预算475.12万元,其中:

(一)人员经费434.83万元。主要包括:基本工资78.43万元、津贴补贴133.74万元、绩效工资35.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.33万元、职业年金缴费12.67万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金45.98万元、其他工资福利支出74.54万元、退休费2.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

(二)公用经费40.29万元。主要包括:办公费12.5万元、邮电费1.9万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费0.72万元、培训费1.44万元、公务接待费0.72万元、工会经费5.09万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出3.52万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算1312.87万元,与上年相比减少180.6万元,减少12.09%。主要原因是减少项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算475.12万元,其中:

(一)人员经费434.83万元。主要包括:基本工资78.43万元、津贴补贴133.74万元、绩效工资35.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.33万元、职业年金缴费12.67万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金45.98万元、其他工资福利支出74.54万元、退休费2.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

(二)公用经费40.29万元。主要包括:办公费12.5万元、邮电费1.9万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费0.72万元、培训费1.44万元、公务接待费0.72万元、工会经费5.09万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出3.52万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的87.41%;公务接待费支出0.72万元,占“三公”经费的12.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是厉行节约,压缩经费。

3.公务接待费预算支出0.72万元,比上年预算减少0.16万元,主要原因是厉行节约,压缩经费。

南通市建设工程施工图审查中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.72万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是厉行节约,压缩经费。

南通市建设工程施工图审查中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.44万元,比上年预算减少0.54万元,主要原因是厉行节约,压缩经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市建设工程施工图审查中心2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额31.65万元,其中:拟采购货物支出31.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计734万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为87.62%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

预算公开报告—南通市建设工程施工图审查中心.pdf